广东省财政厅对审计查出问题整改情况的报告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2023年3月至4月,广东省审计厅对省财政厅2022年度部门预算执行等情况进行了审计,重点审计了厅本部,并对省财政厅投资审核中心等7个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对省财政厅2022年度部门预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,我厅逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:
一、关于省财政厅本级未全面履行出资人责任、对下属企业监管不到位,未督促落实重大事项报批报备等制度的问题
已按要求完成整改。一是加强对下属企业监管,全面履行出资人责任,完善报批报备清单。二是督促下属企业加强公司治理,落实重大事项报批报备等制度。三是完善激励约束机制,严格下属企业经营业绩考核和负责人履职考评,引导企业规范经营,实现健康可持续发展。
二、关于至2023年3月,省财政厅本级2处房产共计347.62平方米未列入固定资产账、未纳入国有资产管理系统登记的问题
已按要求完成整改,并进一步做好资产管理工作。一是及时办理资产和财务入账。2处房产已依据相关房产档案资料,登记资产卡片和账务信息。二是全面清查房产。开展土地房产全面核查,向房屋登记管理部门查询我厅名下所有房产,进一步完善房产权属登记信息,确保资产管理的安全完整准确。
广东省财政厅
2023年12月28日
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